Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Uzavření účetních knih

 

Po zaúčtování daňové povinnosti v daném roce, je nutno uzavřít účetní knihy pro zpracovávaný rok.

Účetní knihy uzavíráme v interních dokladech.

 

Interní doklad který uzavírá účetní knihy musít zaúčtovat do období Konečný převod.

 

Vytvořte nový interní doklad

 

Hlavička dokladu

V hlavičce dokladu vyplňte následující pole:

  • Datum dokladu: 31.12.XXXX
  • Období: Konečný převod
  • Období DPH: smažte (nesmí být vyplněno)

 

Řádky dokladu

Na dokladu stikněte tlačítko Nástroje

Zobrazí se formulář na kterém vyberte funkci Otevření a uzavření účetních knih.

 

Zobrazí se další formulář kde běžte na kartu Uzavření účetních knih.

Na formuláři vyplňte následující pole:

  • Text na účetním řádku (předdefinovaný tex je Uzavření účetních knih)
  • Účty převést na konečný účet (702): 702
  • Náklady a výnosy přenést na účet (710): 710

 

Po vyplnění polí stiskněte tlačítko Vytvořit účetní řádky.

Účetní řádky pro uzavření účetních knih se vytvoří automaticky.

 

Zaúčtování dokladu

Doklad zaúčtujte.

 

Kontrola uzavření

Po zaúčtování dokladu zkontrolujte, zda uzavření knih proběhlo v pořádku.

Zobrazte účetní výkazy pro daný rok a zkontrolujte že jsou všechny účty vynulovány - včetně účtů závěrkových (701, 702, 710).

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference