Uzavření účetních knih
Po zaúčtování daňové povinnosti v daném roce, je nutno uzavřít účetní knihy pro zpracovávaný rok.
Účetní knihy uzavíráme v interních dokladech.
Interní doklad který uzavírá účetní knihy musít zaúčtovat do období Konečný převod.
Vytvořte nový interní doklad
Hlavička dokladu
V hlavičce dokladu vyplňte následující pole:
- Datum dokladu: 31.12.XXXX
- Období: Konečné stavy
- Období DPH: smažte (nesmí být vyplněno)
Řádky dokladu
Na dokladu stikněte tlačítko Nástroje
Zobrazí se formulář na kterém vyberte funkci Otevření a uzavření účetních knih.
Zobrazí se další formulář kde běžte na kartu Uzavření účetních knih.
Na formuláři vyplňte následující pole:
- Text na účetním řádku (předdefinovaný tex je Uzavření účetních knih)
- Účty převést na konečný účet (702): 702
- Náklady a výnosy přenést na účet (710): 710
Po vyplnění polí stiskněte tlačítko Uzavřít účetní knihy.
Účetní řádky pro uzavření účetních knih se vytvoří automaticky.
Zaúčtování dokladu
Doklad zaúčtujte.
Kontrola uzavření
Po zaúčtování dokladu zkontrolujte, zda uzavření knih proběhlo v pořádku.
Zobrazte účetní výkazy pro daný rok a zkontrolujte že jsou všechny účty vynulovány - včetně účtů závěrkových (701, 702, 710).